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銀行政策自查報告

時間:2022-08-28 08:24:20 報告 我要投稿

銀行政策自查報告(精選6篇)

  時光荏苒,光陰似箭,辛苦的工作已經(jīng)告一段落,回眸過去這段時間的工作,有驚喜,也有不足,來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。那么大家知道正規(guī)的自查報告怎么寫嗎?以下是小編精心整理的銀行政策自查報告(精選6篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

銀行政策自查報告(精選6篇)

  銀行政策自查報告1

  20xx年以來,中國人民銀行泰州市中心支行根據(jù)泰州市委保密委統(tǒng)一部署,在市保密局的直接關(guān)心和指導(dǎo)下,緊密結(jié)合自身實際,積極穩(wěn)步推進中支機關(guān)保密標(biāo)準(zhǔn)化管理建設(shè)工作。通過加強保密宣傳教育、完善保密制度建設(shè)、強化保密技防措施、加大保密監(jiān)督檢查力度,有效提升了中心支行保密工作能力和水平,有效破解了當(dāng)前信息化條件下保密管理難點和薄弱環(huán)節(jié),取得一定的成效,中心支行系統(tǒng)未發(fā)生的失泄密現(xiàn)象。

  一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,加強保密工作組織領(lǐng)導(dǎo)

  保密工作是全行的重要基礎(chǔ)性工作,泰州中支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視新形勢下的保密工作,始終把保密工作作為全行一項重要工作來抓,并貫穿于全行各項工作過程中。

  一是及時成立工作小組。保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理工作小組以中心支行保密委組成人員為班底,由賈拓行長任組長,顧玉清副行長、辦公室主任任副組長,成員為相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、辦公室專職保密員、計算機網(wǎng)絡(luò)管理員等。工作小組負(fù)責(zé)我中心支行保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、實施,并提供必要的經(jīng)費物質(zhì)保障。同時,我中支能根據(jù)保密委人員變動于20xx年4月及時調(diào)整保密委員會和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。黨委會每年至少兩次對保密工作進行研究。保密委員會和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員也會定期或不定期地召開會議,傳達上級行和地方保密局有關(guān)精神和要求,通報保密檢查開展情況,部署保密工作相關(guān)任務(wù),充分發(fā)揮對保密工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查作用。

  二是強化保密工作責(zé)任制。人行在成立保密委員會和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的基礎(chǔ)上,進一步明確保密工作“一把手”負(fù)責(zé)制,即單位主要負(fù)責(zé)人要對本單位的保密工作負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)要切實擔(dān)負(fù)起組織落實責(zé)任,保密工作機構(gòu)要認(rèn)真履行職責(zé);建立保密工作三級責(zé)任追究制,既要追究當(dāng)事人的直接責(zé)任、部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,也要追究單位分管領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門把履行保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制情況,納入領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核內(nèi)容,并將各部門保密職責(zé)履行情況納入部門年度考核之中,切實加大問責(zé)力度。中支機關(guān)全體員工(含合同工)都簽訂了《保密承諾書》,簽訂比例達100%,有力地推動了中支保密工作的全面落實,強化了防范竊泄密事件發(fā)生的力度。

  三是確定保密主官。根據(jù)市委保密委員會《泰州市保密主官管理規(guī)定(暫行)》要求,經(jīng)中支保密委員會推薦,中支保密主官由辦公室主任兼任,保密主官的確定,不僅明確了責(zé)任人,也為中支機關(guān)有效開展日常保密工作、全面落實各項保密工作措施奠定了良好基礎(chǔ)。

  二、組織宣傳教育,提升保密管理意識和能力

  增加員工的保密意識,提高員工的保密水平是保密工作有效開展的前提,泰州中支通過多種形式開展學(xué)習(xí)宣教活動,以營造保密工作良好的氛圍,搭建保密思想“防火墻”。

  一是專題會議大宣教。為更好地落實保密標(biāo)準(zhǔn)化各項工作任務(wù),中支多層次召開會議(黨委會、保密委員會和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議、集中教育會議),宣傳、貫徹全市保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理精神和要求。在20xx年9月組織的中支系統(tǒng)正科級以上干部集中教育會議上,該中心支行專門開辟保密教育專題,由顧玉清副行長就保密工作進行了專題培訓(xùn)。

  二是拓寬學(xué)習(xí)方式。通過領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、機要干部深入學(xué)、全體員工普遍學(xué)、新進行員重點學(xué),使全行每一位員工能深入了解信息化條件下保密工作的嚴(yán)峻形勢,透徹掌握中支機關(guān)的保密工作重點和保密工作要求,努力推動廣大員工真正做到知保密、善保密、會保密。

  三是豐富宣傳載體。中心支行注意加強日常宣傳欄、展板、網(wǎng)站、畫冊等宣傳載體的保密宣傳。一是辦公室保密工作人員對《管理規(guī)范》框架進行了解讀,并結(jié)合《管理規(guī)范》中的相關(guān)文件制度向各市支行、各部門開展了有針對性的培訓(xùn),組織全轄相關(guān)人員觀看了保密警示教育片,邀請省保密局法規(guī)宣傳處劉江濤處長作了專題保密知識講座。中心支行機關(guān)中層以上干部和保密聯(lián)絡(luò)員以及市區(qū)金融機構(gòu)分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)、辦公室主任、保密工作人員在主會場參加講座,各市支行中層以上干部在分會場通過電視電話系統(tǒng)同步收看收聽,這項活動是近年來我市金融系統(tǒng)參加人數(shù)最多、覆蓋面最廣、實際效果的一次集中性保密學(xué)習(xí)活動,在金融系統(tǒng)產(chǎn)生了較大影響。二是檢驗和鞏固學(xué)習(xí)成果,提高各項文件制度的貫徹執(zhí)行效果,在各市支行、各科室自學(xué)的基礎(chǔ)上,就《管理規(guī)范》中的相關(guān)內(nèi)容統(tǒng)一出卷,開展全員測試。同時,組織全轄員工廣泛參與分行組織的“十佳”保密座右銘征集評選活動,共征集保密座右銘200余條,行領(lǐng)導(dǎo)參加率、副科級以上干部參加率和一般涉密人員參加率均為100%。其中,賈拓行長撰寫的“保密之路是單行,一路向前莫回頭”獲“十佳”保密座右銘稱號,顧玉清副行長撰寫的“分享知識讓你贏得掌聲,泄露秘密讓你萬劫不復(fù)”獲二等獎,中心支行也獲得“十佳”保密座右銘評選活動優(yōu)秀組織獎。

  三、加強制度建設(shè)與執(zhí)行,嚴(yán)格責(zé)任落實和追究

  規(guī)范的制度建設(shè)是保證工作良好開展的基礎(chǔ),泰州中支通過制定和落實制度建設(shè)來規(guī)范保密工作,架設(shè)保密制度“保障帶”。

  一是加強保密工作制度建設(shè)。近年來,泰州中支先后制定完善了《涉密文件管理制度》、《涉密移動存儲介質(zhì)管理實施細(xì)則》,《政務(wù)信息公開保密審查制度》、《涉密經(jīng)濟數(shù)據(jù)保密管理暫行辦法》等一系列涵蓋紙介質(zhì)和涉密移動存儲介質(zhì)管理等方面的保密規(guī)章制度,形成了較為完備的保密制度體系,并將中支機關(guān)的所有保密規(guī)章制度裝訂成冊,形成匯編,以供大家學(xué)習(xí)和查閱。

  二是制定保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范。參照市保密局制定的《泰州市保密工作管理標(biāo)準(zhǔn)(通用版)》和《保密法》等保密法律法規(guī),結(jié)合自身工作特點和業(yè)務(wù)流程,制定、出臺了我中心支行保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范,以重點涉密部門、重要涉密崗位和重點涉密人員為主要對象,以設(shè)立保密主官、清理確定涉密事項、安裝非法外聯(lián)監(jiān)管系統(tǒng)和桌面管理系統(tǒng)、優(yōu)化工作流程、編制標(biāo)準(zhǔn)化管理臺帳、建立保密管理長效機制為重點內(nèi)容,進一步明確了職責(zé),規(guī)范了保密工作業(yè)務(wù)操作程序,為推動中支保密管理長效機制的建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。

  三是清理涉密事項?傂小皟删W(wǎng)分離”后(即將原內(nèi)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)拆分成辦公網(wǎng)屬國家秘密級和業(yè)務(wù)網(wǎng)屬工作秘密級兩類),但總行對有關(guān)國家秘密和工作秘密事項還未及調(diào)整。我中心支行為配合市保密局保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理實施要求,即從分行要來總行未正式發(fā)文的《工作秘密事項一覽表》(討論稿),同時,還制定了我中心支行《工作秘密事項一覽表》,共48項,并對各項工作秘密保密期限進行了重新認(rèn)定。

  四是編制管理臺帳。參照市保密局模板要求,編制《泰州中支保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理臺帳》,臺帳對保密組織、涉密人員、涉密部門部位、定密工作、計算機信息系統(tǒng)管理狀況、涉密載體銷毀等基本保密管理事項進行了規(guī)范登記。我們在系統(tǒng)梳理上述內(nèi)容,并經(jīng)過重新統(tǒng)計和確認(rèn)后逐一進行登記,確保相關(guān)登記信息不漏登、不錯登。(中支機關(guān)涉密計算機共有10臺,其中:在用2臺。業(yè)務(wù)網(wǎng)工作秘密計算機為共有150臺,互聯(lián)網(wǎng)計算機共40臺。)

  五是強化制度執(zhí)行。在日常工作中,我中心支行嚴(yán)格控制涉密文件發(fā)放范圍并做好審批登記,對涉密計算機以及涉密移動存儲載體的發(fā)放、回收也能做好登記管理,規(guī)范涉密文件的制作、傳遞、清退、回收、銷毀等流程,實現(xiàn)文件資料尤其是涉密文件的銷毀,能集中在保密局指定單位進行統(tǒng)一銷毀,并做好清點、登記手續(xù)。我中心支行能根據(jù)有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行保密審查程序,確保信息公開不泄密。

  四、重視人防和技防,加強監(jiān)督檢查

  監(jiān)督檢查是保密工作部門的主要職能之一。多年來,泰州中支將人防和技防相結(jié)合,切實加強保密風(fēng)險的排查和防范,每年多次組織對各部門安全保密工作的全面檢查,架構(gòu)監(jiān)督檢查“安”。

  一是依靠技術(shù),加強防護。20xx年,我中支即在內(nèi)網(wǎng)計算機系統(tǒng)上安裝了“非法外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)”和“終端桌面安全管理系統(tǒng)”,此兩個系統(tǒng)的安裝,與市保密局推廣的U管系統(tǒng)功能一致,實現(xiàn)了行內(nèi)內(nèi)網(wǎng)計算機違規(guī)外聯(lián)監(jiān)管和行內(nèi)內(nèi)網(wǎng)計算機杜絕外來移動存儲介質(zhì)的非法接入,保證每個科室注冊加密類的移動存儲介質(zhì)僅限在內(nèi)網(wǎng)指定計算機上使用,加強了對移動存儲介質(zhì)的有效管理;同時我中心支行還規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)接入管理,按照“總量控制、嚴(yán)格審批、部門負(fù)責(zé)”的原則,做好互聯(lián)網(wǎng)接入點審批工作,嚴(yán)格控制互聯(lián)網(wǎng)計算機的接入,并做好對所有計算機的安全補丁和及時升級。

  二是注重檢查,加強防范。我中心支行除定期對密碼工作中的密碼設(shè)備管理、密碼臺賬完善等情況進行檢查外,每年還組織對中支各部門、各支行開展年度全面檢查,對重點涉密部門涉密文件管理情況、涉密計算機及涉密移動存儲載體保密管理情況進行全面檢查或抽查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,以消除隱患,防范和杜絕失泄密現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)保密檢查制度化、經(jīng);

  三是注重源頭,加強維護。為保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,我中心支行按照《中國人民銀行信息系統(tǒng)安全等級保護定級和備案流程實施辦法》的要求和流程,積極開展信息系統(tǒng)安全等級保護工作。梳理所有運行的信息系統(tǒng),并按照要求進行組織和編寫材料,報總分行統(tǒng)一審定和審批,同時,于20xx年6月份到泰州市公安局對二級系統(tǒng)進行了備案。下一步,我們將根據(jù)總分行的統(tǒng)一安排,按照信息系統(tǒng)的定級情況,開展測評和整改。

  我中心支行在保密管理方面雖然做了一些工作,但與市保密局和上級行的要求相比還有一定的差距。如保密管理工作還需再細(xì)致、再全面,保密宣傳力度還需加大等等。我們將以此次保密檢查為契機,進一步推進保密工作標(biāo)準(zhǔn)化管理,建立健全保密管理長效機制,把各項制度和管理措施落到實處,全面提高保密管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。

  銀行政策自查報告2

  根據(jù)《關(guān)于開展ⅩⅩ年金融統(tǒng)計專項檢查的通知》(甬銀發(fā)[ⅩⅩ]69號),分行資產(chǎn)監(jiān)控部積極響應(yīng)通知要求開展ⅩⅩ年金融統(tǒng)計專項檢查的自查工作,我部根據(jù)工作分配對相關(guān)的金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表進行了自查,自查工作主要從金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量和統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集管理方式方面進行,現(xiàn)將相關(guān)自查工作匯報如下:

  一、統(tǒng)計質(zhì)量自查情況

  涉及我部的對外報表主要包括房地產(chǎn)貸款統(tǒng)計類、涉農(nóng)統(tǒng)計類、貸款行業(yè)分類統(tǒng)計報表、大中小型企業(yè)貸款統(tǒng)計報表和銀行承兌匯票統(tǒng)計報表,為了核查數(shù)據(jù)質(zhì)量,我部對上述報表重新進行核實計算。

  因為涉及報表較多,自查采用抽查方式進行檢查。現(xiàn)在進行自查工作因為取數(shù)時點和原來不同,導(dǎo)致在去年上報行業(yè)分類中數(shù)據(jù)和目前數(shù)據(jù)倉庫導(dǎo)出的ⅩⅩ年的數(shù)據(jù)資料行業(yè)分類余額有所不同。

  4.大中小型企業(yè)貸款統(tǒng)計報表和銀行承兌匯票統(tǒng)計報表在該報表中,大中小企業(yè)規(guī)模和限額方面按照國標(biāo)大中小企業(yè)進行分類篩選,由數(shù)據(jù)倉庫導(dǎo)出的企業(yè)類型大小進行區(qū)分。大中小企業(yè)貸款行業(yè)分類情況嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)(gb/t 4754-20xx)進行分類篩選,數(shù)據(jù)來源于總行數(shù)據(jù)倉庫表內(nèi)業(yè)務(wù)明細(xì)。在自查工作中,抽查了4月份的190

  2、1908機構(gòu)和6月份的1907、1909機構(gòu),發(fā)現(xiàn)填報數(shù)據(jù)正確。但是在表外業(yè)務(wù)“單戶授信小于500萬的境內(nèi)小型企業(yè)貸款合計”一欄中,由于數(shù)據(jù)倉庫中導(dǎo)出的原始數(shù)據(jù)缺少企業(yè)的授信額度欄目,先前是按照企業(yè)貸款余額進行統(tǒng)計,由于今年下半年總行會?3予以導(dǎo)出客戶風(fēng)險信息的數(shù)據(jù)資料,其中包含授信額度一欄,因此統(tǒng)計授信額度小于500萬元的企業(yè)數(shù)量及其貸款數(shù)量的統(tǒng)計口徑會進一步明確。

  二、統(tǒng)計自查發(fā)現(xiàn)的問題

  在統(tǒng)計自查過程中,我部統(tǒng)計人員也發(fā)現(xiàn)了在統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送中存在的一些問題:

  1.科技支持力度尚顯薄弱

  由于統(tǒng)計工作量大,僅僅依靠手工數(shù)據(jù)篩選匯總,數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性難以保證。另外因為科技支持力度尚顯薄弱,統(tǒng)計復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)進行表內(nèi)和表間的數(shù)據(jù)校驗,缺乏對報表質(zhì)量進行快速有效的整體評估和復(fù)核的操作依據(jù)。

  2.數(shù)據(jù)來源和數(shù)據(jù)處理流程尚待完善

  因為統(tǒng)計報表由填報部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報表的理解自行填報,文字性的填報流程或說明尚待更新完善,不同填報人員選用的統(tǒng)計方法有差異,因此,準(zhǔn)確的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程有待進一步完善。例如在涉農(nóng)貸款統(tǒng)計中,“農(nóng)村區(qū)域”與“城市區(qū)域”的準(zhǔn)確界定問題。

  三、統(tǒng)計工作改善措施

  1.加大科技支持力度

  目前資產(chǎn)監(jiān)控部正在對crm系統(tǒng)進行優(yōu)化升級,在不久的將來,對人民銀行、銀監(jiān)局等監(jiān)管部門的報表能夠統(tǒng)一由crm系統(tǒng)自動導(dǎo)出。crm系統(tǒng)的優(yōu)化升級將有效地改變數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)支持功能差,報備安全檢查記錄。表自動化處理程度低的狀況,不僅能夠減輕統(tǒng)計人員通過手工填報工作量較大的弊端,同時也能進一步增強各監(jiān)管報表的時效性和準(zhǔn)確性。

  銀行政策自查報告3

  為扎實推進保密法制宣傳教育活動,認(rèn)真落實保密法制宣傳教育規(guī)劃,完成各項目標(biāo)任務(wù),人民銀行烏審旗支行根據(jù)《中國人民銀行保密委員會關(guān)于組織開展“六五”保密法制宣傳教育中期檢查督導(dǎo)的通知》的要求,組織開展了自查自評工作,現(xiàn)將自查自評情況報告如下:

  一、檢查基本情況

  (一)對領(lǐng)導(dǎo)干部開展保密法制宣傳教育情況。

  支行黨組中心組學(xué)習(xí)始終把當(dāng)前熱點、聚焦點作為學(xué)習(xí)內(nèi)容,認(rèn)真貫徹落實中央及上級行文件要求,不斷探索新思路、新方法,在9月13日中心組理論學(xué)習(xí)中,重點學(xué)習(xí)了保密法制內(nèi)容,增強領(lǐng)導(dǎo)干部保密意識。對新任職、及在職干部職工都進行了保密法律法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),為更好地開展日常保密工作業(yè)務(wù)提供了保障。各部門負(fù)責(zé)人每年都與行長和分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂保密安全管理責(zé)任狀和保密承諾書,加強領(lǐng)導(dǎo)知悉度,落實責(zé)任,保證安全保密工作有序平穩(wěn)運行。

  (二)對涉密人員開展保密法制宣傳情況。

  支行涉密人員上崗、在崗、離崗、離職都按照上級行保密委員會制定的規(guī)程執(zhí)行,階段性的對涉密人員進行保密法律法規(guī)知識的教育培訓(xùn),不斷強化涉密人員對保密法律法規(guī)知識的掌握。

  (三)利用多種形式和渠道開展保密法制宣傳情況。

  支行以“六五”普法宣傳教育和9月5日保密法頒布日為契機,開展加強保密知識學(xué)習(xí)宣傳活動,利用《保密技術(shù)防范常識》等書籍,不斷加深干部職工對保密知識的學(xué)習(xí),在了解保密法律法規(guī)重要性的同時,以身作則,有效保障了國家及行業(yè)的秘密安全。

  (四)組織領(lǐng)導(dǎo)落實情況。

  支行按要求成立了保密委員會和密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,分管保密法制宣傳教育工作,制定了保密宣傳教育規(guī)劃,組織支行保密干部參加全員培訓(xùn),并及時向支行黨組匯報保密法制宣傳教育工作各階段成果。保密法制宣傳教育年度有計劃,年終有總結(jié),確保保密法制宣傳工作的有序開展。

  (五)檔案管理情況。

  支行各項保密法制宣傳教育工作檔案及資料都由專職保密人員專柜保管,在保證宣傳教育工作落到實處的基礎(chǔ)上,防范了涉密信息的泄露。

  二、存在的問題

  (一)支行由于知識型人才的缺乏,未能參與編發(fā)保密法制宣傳教育教材、資料,本單位也未能開設(shè)內(nèi)網(wǎng)及保密法制宣傳教育專欄。

  (二)支行由于地處偏遠,未能有機會組織參加國家保密部門組織的全國竊密泄密案件警示教育展等保密法制宣傳教育活動。

  (三)保密法制宣傳教育經(jīng)費未到位,未能配備必要的保密法制宣傳教育設(shè)備器材,教育支出都出自支行日常經(jīng)費,增加了支行負(fù)擔(dān)。

  三、建議及措施

  (一)選拔優(yōu)秀知識型人才到基層鍛煉,將新知識、新理念帶到基層央行,促進基層央行更好更快地發(fā)展。

  (二)有培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動機會適當(dāng)考慮基層央行工作者,在接受新知識的同時擴展視野,為更好的開展基層央行保密工作提供保障。

  (三)進一步提高保密宣傳教育活動經(jīng)費,確保保密法制宣傳教育工作有序開展,減輕支行自身經(jīng)費緊張困難。

  銀行政策自查報告4

  根據(jù)上級行要求,我行對統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送的真實性、準(zhǔn)確性、報表的項目、金額、項目歸屬進行了全面的自查,無違反統(tǒng)計法規(guī)和工作程序編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生;報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實可靠。

  1,嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金收支統(tǒng)計操作規(guī)程》,對現(xiàn)金統(tǒng)計報表的'歸屬,按照用途、款項來源、科目和項目的要求歸屬,經(jīng)核查,統(tǒng)計歸屬準(zhǔn)確統(tǒng)計自查報告無誤,無亂用科目現(xiàn)象發(fā)生。

  2,嚴(yán)格統(tǒng)計管理工作,遵守統(tǒng)計工作流程和內(nèi)控管理制度;嚴(yán)格按上級行的文件精神,調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)科目,無擅自調(diào)整貸款統(tǒng)計項目的情況發(fā)生,提高了數(shù)據(jù)的可靠性。在日常工作中,各種報表的傳輸、報送必須經(jīng)部門主管審核,方可上報上級行。

  3,執(zhí)行總行統(tǒng)計制度規(guī)定,對總行頒發(fā)、制定的用計算機傳輸上報的全國性定期統(tǒng)計報表,嚴(yán)格使用上級行統(tǒng)一的統(tǒng)計項目代號、計算機程序、編碼和上報方式,按規(guī)定的時間編制、匯總、上報。

  4,我行按照總行有關(guān)規(guī)定,在客戶部設(shè)立統(tǒng)計崗位,由一人專門負(fù)責(zé),并配有專用電腦及相關(guān)軟件。統(tǒng)計人員積極參加省、市分行組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),并能熟練掌握各項統(tǒng)計業(yè)務(wù)及統(tǒng)計管理軟件的操作。

  在自查中堅持實事求是的原則,重點對統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和xx年以來執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)情況和主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進行了自查。按照檢查內(nèi)容,對照統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè)者情況和各項指標(biāo)原始記錄、統(tǒng)計臺帳等情況進行認(rèn)真檢查核實,填好自查表。對存在問題進行了分析,提出了整改措施,完成了自查階段工作。

  針對存在的問題,制定相應(yīng)的整改措施,著重從抓基層統(tǒng)計工作、提高統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,做到邊查邊改,從基礎(chǔ)抓起,以提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量,爭取在短時期內(nèi)把我鄉(xiāng)統(tǒng)計工作提高到一個新水平。

  加強法規(guī)學(xué)習(xí),增強統(tǒng)計人員的法制觀念。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高統(tǒng)計人員工作水平。健全工作制度,全面提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。通過自查。我們將再接再厲,明確職責(zé),充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用,為我行的客戶搞好服務(wù)。

  銀行政策自查報告5

  為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署,我支行于2013年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。

  一、統(tǒng)一思想精心組織

  為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識,深刻認(rèn)識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關(guān)人員認(rèn)真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關(guān)部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。

  為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。

  二、認(rèn)真細(xì)致自查到位

  1、宣傳動員提高認(rèn)識

  召開全行干部職工大會,學(xué)習(xí)有關(guān)文件,強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。

  2、認(rèn)真自查全面細(xì)致

  通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為,不存在“小金庫”現(xiàn)象。

  三、完善制度構(gòu)建長效機制

  1、加強思想教育

  積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。

  結(jié)合典型案例進行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。

  2、加強制度建設(shè),健全管理體系

  認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結(jié)完善制度建設(shè),建立責(zé)任追究制,從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。

  3、實行責(zé)任追究,加大懲處力度

  建立和完善“一把手”責(zé)任追究制,把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一,實行一票否決,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除對當(dāng)事人進行處理外,還必須對“一把手”實行責(zé)任追究。

  4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道

  充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達到有效扼制小金庫的目的。

  5、建立獎懲機制

  建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。

  銀行政策自查報告6

  為整體提升自助設(shè)備安全防護能力,根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關(guān),結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況,根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

  一、基本情況

  截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

  二、自查工作情況

 。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

 。ǘ┐彐(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

  (三)設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

  (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

  (五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

 。┘逾n過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

 。ㄆ撸┩鈦砣藛T進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時,有我行員工全程陪同。

  (八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

  (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

  (十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

  三、自查中存在的問題及整改情況

 。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

 。ǘ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

 。ㄈ┰跈z查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

  以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。

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