[優(yōu)選]工作年度計劃3篇
人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,是時候開始寫計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的工作年度計劃3篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工作年度計劃 篇1
本學期,我校將繼續(xù)按照健康促進校、健康校園的常規(guī)要求,積極開展各項衛(wèi)生活動,抓好學生“六病”防治工作,做好各項資料的收集、整理、裝訂工作。積極響應,配合上級部門的檢查和指導,抓好學校的衛(wèi)生保健工作,促進學生身心健康的發(fā)展,并制定工作計劃。
一、指導思想
深入貫徹落實全教會精神,進一步貫徹、落實國務院《學校衛(wèi)生工作條例》和《中、小學生健康教育基本要求》,加強學校環(huán)境建設,增強學生衛(wèi)生、保健意識,牢固樹立“健康第一‘的學校指導思想,積極營造健康、優(yōu)美、和諧的校園環(huán)境,開展豐富多彩的文體活動,不斷提高學生身心素質的健康水平。
二、主要工作及措施
1、加大宣傳力度,全面樹立衛(wèi)生觀念
充分利用課間操和黑板報等宣傳工具,健康知識講座等多種形式宣傳新形勢下做好健康教育工作的重要性、必要性。強化師生的健康衛(wèi)生意識和保健意識。
2、深化健康教育,切實養(yǎng)成衛(wèi)生習慣
教育是衛(wèi)生工作的.先導,要利用班會時間對學生開展健康教育,定期做好健康衛(wèi)生講座,督促做好眼保健操,開展預防近視眼活動,加強學生用眼衛(wèi)生知識的宣傳和用眼衛(wèi)生檢查,努力降低近視率。繼續(xù)做好學生個人衛(wèi)生晨檢工作。
3、常見病的防治工作
根據(jù)傳染病在不同季節(jié)的流行特點,認真做好預防宣傳工作,加強傳染病的報告、管理、預防、晨檢、消毒隔離等工作。
4、狠抓環(huán)境衛(wèi)生,形成良好學習環(huán)境
5、發(fā)揮校醫(yī)作用,服務教育事業(yè)
要發(fā)揮校醫(yī)的作用,根據(jù)季節(jié)變化要通過板報、廣播、等多種形式,宣傳普及常見病、多發(fā)病的防治知識,培養(yǎng)廣大師生良好的衛(wèi)生習慣,提高自我保健能力。及時做好常見病、多發(fā)病的防治工作。
工作年度計劃 篇2
為了指導協(xié)會日常工作有條不紊的開展,達成協(xié)會的目標和宗旨,實現(xiàn)提高同學們演講與辯論能力的目的,本協(xié)會就20xx—20xx年度上學期活動作如下計劃:
一、機構和組織完善階段(20xx年9月1日—9月12日):確定協(xié)會主要負責人和相關干部,并使其相互熟悉逐步進入工作狀態(tài),年度工作計劃!。
二、會員招新階段(20xx年9月24日—9月30日
按照社團聯(lián)合會的安排和要求,做好招收新會員的各項工作,包括宣傳、組織、策劃等。
三、活動開展階段(20xx年9月中旬—學期末):
(一)、九月下旬召開新會員大會,讓會員之間相互熟悉和了解,包括會員和社團之間的熟悉等,協(xié)會通知和解決各方事宜;
。ǘ、十月上,中旬,定期或不定期地組織會員召開座談會、研討會等,全方面提高會員的表達能力和交際能力;
。ㄈ、在十一、十二月份,每月不定期地邀請教師名流對新會員進行演講與辯論方面知識培訓,以及口才和表達方面的講座;
。ㄋ模、舉辦(承辦或協(xié)辦)新生、辯論賽和各類演講賽;
。ㄎ澹、加強與其他社團的聯(lián)系和合作,創(chuàng)造性地開展協(xié)會的工作,工作計劃《年度工作計劃!》。
為較好地開展工作和完成既定任務,特作如下安排:
一、由秘書處負責協(xié)會檔案及資料的管理、活動的考勤和簽到等有關事宜;
二、由宣傳部負責每次活動的宣傳工作,以宣傳板、海報、傳單等形式予以宣傳和報道有關事宜;
三、由組織部負責活動安排,時間的確定、地點的選擇、活動的方式及會員的'溝通和聯(lián)系,并統(tǒng)籌協(xié)會的演講隊、辯論隊等有關事宜;
四、由外聯(lián)部負責與外部的溝通和聯(lián)系,如與兄弟院校商討和協(xié)調(diào)有關活動事宜、邀請專家學者的培訓與講座、向外界拉贊助解決活動經(jīng)費等有關事宜。
以上為本協(xié)會的初步工作計劃,在以后的工作中可能會作進一步的調(diào)整和完善。
超越夢想?yún)f(xié)會20xx年6月12日
工作年度計劃 篇3
20xx年,車站緊緊圍繞中心下達的指標和重點工作要求,踏實開展各項安全、經(jīng)營和服務提升等工作,全力以赴完成大運交通保障工作,取得了精神文明和物質文明雙豐收,全年未發(fā)生一宗安全責任事故,客運業(yè)務穩(wěn)步提升,大運媒體集散中心場站服務等重大項目圓滿完成,各項智能化增值服務順利開通,顯著成績得到了上級領導和各方的贊譽;仡櫲旯ぷ鳎囌咀龅搅恕拔宕髮崿F(xiàn)”及“五大提升”,主要有:
五大實現(xiàn)
一、客運業(yè)務實現(xiàn)持續(xù)增長
20xx年,車站全力做好經(jīng)營工作部署,克服困難,積極拓展客運業(yè)務,開拓創(chuàng)新,取得了明顯效果。
1、客運主業(yè)穩(wěn)步增長,實現(xiàn)經(jīng)營目標
20xx年全年車站組織各班組人員認真開展客運生產(chǎn)工作,安全發(fā)送班車261430班次,同比增長了3.18%,日均發(fā)班XXX班次,同比增長了3.17%。發(fā)送旅客XXXXXX人次,同比
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增長了12.16%,日均發(fā)送旅客XXXX人次, 同比增長了12.16%。目前進站經(jīng)營單位達XXX家,開通線路共XXX條。
2、節(jié)假高峰提早安排,疏運安全有序
為滿足節(jié)假日期間旅客的出行需求,應對節(jié)假日旅客出行高峰,車站提前做好相關準備工作、早抓落實,做好班車票價核算報備及公示、提早預售票、增開售票窗口和檢票口等,重點加強運力調(diào)配落實,組織加班運力和應急運力,根據(jù)客流情況,對廣州、中山等旅客出行需求熱門線路及時安排班次加班,解決了高峰期正班車運力不足的問題,確保廣大旅客“走得了、走得好、走得安全、走得有序”。
20xx年,元旦、春運、清明、“五一”節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)和“十一”黃金周等7個重大節(jié)假日,累計發(fā)班XXXXX班次,發(fā)送旅客XXXX人次,分別比去年的節(jié)假日增長了3.72%和17.15%。今年“十一”黃金周更是刷新了我站日發(fā)送旅客的最高記錄,達到XXXX人次。累計加班XXXX班次,加班車運送旅客XXXX人次,滿足了旅客的出行需求,圓滿完成了今年重大節(jié)假日客運生產(chǎn)任務,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
20xx年重大節(jié)假日發(fā)班情況一覽表
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為盡可能方便和滿足旅客出行需求,我站積極調(diào)配運力,采取加大宣傳力度、縮短發(fā)車間隔、加密發(fā)班班次、設立售票專窗和開辟專用檢票通道等措施,大力開發(fā)廣州南站、中山等優(yōu)質專線,吸引了大批旅客進站乘車。譬如,我站廣州南站專線開通時每天僅發(fā)15班次,發(fā)班間隔為30至40分鐘,今年客流高峰期間,該線日發(fā)班次加密至5分鐘一班,最高峰日發(fā)班達到76班次,及時疏運旅客3425人次,大大方便了旅客出行,也拉動了我站客流量的穩(wěn)定增長,并創(chuàng)下了我站專線發(fā)班密度最大、客運量最高、效果最明顯的紀錄。
4、開拓創(chuàng)新引進線路,班線實現(xiàn)凈增
為了完成新線路的引進工作,車站加強與經(jīng)營單位和交通運輸主管部門的聯(lián)系溝通,采取主動上門走訪,逐步協(xié)商等方式,促進新線路引進。同時,積極協(xié)助經(jīng)營者辦理班車進站審批手續(xù)。經(jīng)多方努力,20xx年度共引進小欖、新會、廣寧、XXX、XXX等8條新線路,為市民出行提供了更多的便
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利,確保我站客流量、經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長。新增班線全年累計發(fā)班XXX班次,發(fā)送旅客XXXX人次,直接增加經(jīng)營收入約XXX萬元,促進了車站客運業(yè)務發(fā)展。
5、貨運業(yè)務扭虧為盈,合作初見成效。
20xx年,車站圍繞“拓展業(yè)務、提高收入”這個中心,解放思想,改進貨運工作方法,提升貨運服務水平,積極推進各項貨運業(yè)務拓展工作,取得了明顯成效:20xx年貨運部實現(xiàn)收入約XXXX萬元,其中快件毛利收入約XXX萬元;來貨提領毛利收入約XXX萬元;其它收入約XXX萬元。
二、任務指標實現(xiàn)預期完成
一年來,車站的工作緊緊圍繞中心領導提出的20xx年財務工作重點和財務工作計劃進行。根據(jù)ISO9000質量目標管理的'要求,有序展開財務的各項工作。根據(jù)中心財務的要求,嚴格執(zhí)行中心財務相關管理制度進行財務核算與預算管理,以務實、高效的工作作風順利地完成財務各項工作及年度經(jīng)濟指標,并取得較好的成效。在中心財務部和站領導的直接領導下,車站各成員團結一致,努力營造良好的工作氛圍,全力配合,特別是迎接大運,為車站經(jīng)營業(yè)務的順利開展和完成中心下達的經(jīng)營預算目標提供了有力的保障,F(xiàn)將一年的財務工作做如下總結和回顧。
20xx年主要財務指標完成情況金額單位:萬元
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1、全年收入情況
營業(yè)收入XXX萬元,與去年同期XXX萬元,增加XXX萬元,增幅為7.66%,完成年度預算指標XXX萬元的105.7 %。
2、成本費用情況
全年營業(yè)成本支出XXX萬元,比去年同期XXX萬元,增加XXX萬元,增幅為23.81%,是預算數(shù)的107.2%。同比和預算分別增加XXX萬元和XXX萬元,主要是今年比去年同比增加新的費用項目,以及核算口徑一不致所導致。超預算的因素是:1、增加養(yǎng)老保險全額投保和住房公積金;2、增加大運專項費用XXX萬元。
3、利潤完成情況
20xx年賬面營業(yè)利潤為XXX萬元,剔除折舊費XXX萬元和預算外費用XXX萬元后,考核利潤為XXX萬元,完成年度
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