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供應(yīng)商結(jié)款管理制度

時(shí)間:2023-01-25 00:59:44 管理制度 我要投稿
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供應(yīng)商結(jié)款管理制度

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的供應(yīng)商結(jié)款管理制度,歡迎閱讀與收藏。

供應(yīng)商結(jié)款管理制度

  第一節(jié)總則

  第一條目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理,達(dá)到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條范圍

  本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)

  第三條職責(zé)

 。ㄒ唬┴(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。

 。ǘ┎少彶拷(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。

  (三)分管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。

  第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度

  第一條交卡時(shí)間。

 。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

 。ǘ┐N供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。

 。ㄈ┰虑骞⿷(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

  (四)合同中有其他約定的,按照合同執(zhí)行。

  (五)以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

  第二條付款時(shí)間

 。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

  (二)代銷供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。

  (三)月清供應(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。

 。ㄋ模╊A(yù)付款每月1日和15日兩次.

 。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

  (六)以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

  第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。

 。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。

 。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好,不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來,否則丟失責(zé)任自負(fù)。

  第四條稅票的開具

 。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的,下次開稅票時(shí),用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動(dòng)10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。

 。ǘ┐N供應(yīng)商的發(fā)票開具金額,由往來會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納,出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額,供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票,在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。

  第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部,采購部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作,有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的,儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部,采購部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。

  代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結(jié)算單,14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12:00前完成,轉(zhuǎn)采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單;16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。

  第六條采購部做結(jié)算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無,只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除,不全的單據(jù)采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。

  第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。

  第八條采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來,經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù),交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。

  第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期,結(jié)算卡的余額是否正確,結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn),供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。

  第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時(shí)寫清。

  第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān);往來會(huì)計(jì)于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。

  第三節(jié)結(jié)算卡管理

  第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡,無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。

  第二條結(jié)算卡由出納保管,供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購買。

  第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。

  第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫:供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。

  第五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

  第六條結(jié)款時(shí)如未付款,出納須收回付款單,并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會(huì)計(jì)。

  第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。

  (一)結(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫微機(jī)員填寫;結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫。

 。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期,以示核對;制作付款單的分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期,證明已付款。

  (三)新供應(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”,標(biāo)明“新卡”后簽名。

 。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”,并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。

 。ㄎ澹┙Y(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。

 。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補(bǔ)齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。

  (七)填寫結(jié)算卡時(shí),須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼,結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。

 。ò耍⿵S家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時(shí)方可辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼,并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

  (九)對賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

  (十)結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應(yīng)人員須簽寫全名。

 。ㄊ唬┙Y(jié)算卡填寫錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯(cuò)誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容,不許涂改、刮擦。

  第四節(jié)罰則

  第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的,未按時(shí)完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒

  第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

  第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。

  第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

  第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。

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